Los documentos adjuntos en seguida, contienen los informes anuales de evaluación del Sistema de Control Interno. A partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPEG a través del Decreto 1499 de 2017, la Oficina de Control Interno se enmarca en sus siete dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión y las cuatro líneas de defensa de que trata este modelo

 

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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2021 2023-02-07 1 MB 193 descargas
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL VIGENCIA 2022 2023-02-06 1 MB 184 descargas
INFORME DE EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL VIGENCIA 2020 2021-03-04 2 MB 406 descargas
INFORME DE EJECUTIVO 2019 CON RECOMENDACIONES 2020-07-30 2 MB 439 descargas
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019 2020-07-30 942 KB 422 descargas
INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018 2019-02-21 419 KB 557 descargas
INFORME EJECUTIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018 2019-02-21 206 KB 506 descargas

 

 

 

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